财政会计系大学生实习报告格式怎么样?( 六 )


1、原材料采购业务处理:
第一步、进入的应收账款目录下的日常处理,打开应付单据审核列表中找到发生业务的公司,点击审核,确定生成凭证 。由于公司的采购部实行金蝶软件联网,所以采购人员已将采购的内容输入金蝶软件内,所以到财务部这里只要将单据审
核后,就可以做账了 。
分录是借:物资采购
应交税费/应交增值税/进项税
贷:应收账款
第二步、修改凭证摘要,填写所附单据数量,点击保存 。一般情况下所附单据包括:费用报销单、增值税专用发票、请购单和采购入库单 。其中费用报销单要经办人、会计、财务负责人、总经理共同签名才算有效 。
第三步、首先进入供应链存货核算下的财务核算,打开生成凭证的子目录,点击选择,查找增值税专用发票上的客户 。然后找到与采购结算表对应的入库单号,最后点击生成;如果有多个入库单号,则点击合成 。
第四步、生成凭证,修改凭证摘要,填写所附单据数量 。点击保存 。一般所附单据是采购结算表 。分录是借:原材料贷:物资采购,这样就完成原材料采购业务处理 。
2、业务处理:
第一步、进入软件的填制凭证,点击增加,填写凭证号、摘要和所附单据数量 。由于公司统一使用记账凭证进行连续记账,不细分收款凭证、付款凭证和转帐凭证,所以要注意凭证连续编号,不能断号 。这里填写摘要要注意的是必须有经办人,跟哪间公司,什么项目,数量单位内容等 。