差旅费管理制度怎么写?( 二 )


以上情况须请示部公司领导同意后方可报销 。
四、补充规定
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销 。
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据 。
3、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执行 。
4、在专项费用列支的差旅费按照《湖南盐业股份有限公司郴州市分公司专项费用归集、核算相关规定》提供附件资料 。
五、本制度自发布之日起执行 。
二0一七年六月二日

差旅费管理制度怎么写?


篇1:公司差旅费管理制度
差旅费管理制度
为保证出差人员工作和生活的需要,提高办事效率,同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性,特制订本制度 。
第一条差旅费的报销范围及标准1.1 报销范围
本制度所称出差,是指员工因工作需要,受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场,协调关系或处理公司事务,开会、学习的活动
差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费,出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用 。
差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等,不予报销;1.2 费用标准 1.2.1城际交通费: 1.2.2住宿费
住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用 。
费用标准 单位:元1.2.3 市内交通费
市内交通费指出差期间的市内交通费,包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等,以及因此产生的相应的过桥、停车等费用 。
【差旅费管理制度怎么写?】费用标准 :单位:元/天 1.2.4 出差补贴
该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分,公司给予的补贴,实行包干制,即以规定的标准按出差的时间给予补贴
费用标准单位:元/天
第二条 差旅费的报销的相关规定
1.员工出差前必须填写《出差申请单》,写清楚出差地点、预计时间、出差目的,
出差计划经部门经理审核,分管领导、副总审批,由总经理批准,未经批准其出差费用不予报销;如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差,并在出差当日补填《出差申请单》;2.需要事先借款的,必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额,凭审批
后的《出差申请单》,到财务或分公司办事处财务处办理借款预借差旅费;对于没有还清前次差旅借款,或者是虽然没有超过上限,但计算不合理的,财务有权不予借款;3.出差期间需要发生业务招待费的,要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真