公司审计部述职报告怎么写?( 八 )


XX年我们还要加强对生产一线成本核算的监管 , 全年计划对每一个生产车间进行一次全面的'成本核算管理的核查 , 以帮助生产车间严格成本核算制度 , 减少浪费、增加收入 。
(1)审查产品的生产是否是按计划生产的 , 是否有审批手续 。
(2)原材料的耗用数量是否是真正的耗用 , 有无出库单 , 出库单的办理是否严格按手续 , 程序是否合规 , 包装物的耗用是否与产量一致 。
(3)生产产品的成本计算是否正确 , 包括直接材料、直接人工、燃料、动力等是否有依据手续 , 并要与计划消耗数量相比较 , 找出节、超原因 。
(4)设备的保养保护 。
4、继续做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计
在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利 , XX年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作 , 每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计 , 全面反映其现金流转及经济效益情况 。
5、继续做好应收账款的清收工作
组织应收账款的清收工作仍然是XX年审计部的一项重要工作 , 我们将每两个月一次对应收账款进行分析、评价 , 努力争取在XX年清收工作的基础上再有大的突破 。
6、积极配合销售公司 , 加强对市场营销的监督检查 。
全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查 , 重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查 , 以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据 。
今年计划还要针对群众反映比较强烈的业务部的费用报销进行专项核查 , 以规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性 。
总之 , 内部审计作为企业发展的卫士 , 审计部作为公司后勤的重要一环 , 明年的工作依然是艰巨的 , 我要戒骄戒躁 , 做到凡事有章可循、有法可依 , 实事求是地提出问题及处理问题 , 切忌主观、武断 。为公司的二次创业作出限度的贡献!

公司审计部述职报告怎么写?


我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下 , 在各内审单位领导的重视支持下 , 紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心 , 进一步拓展工作思路 , 用心推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型 , 把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益 , 强化内部控制、防范风险上 , 开展了各种形式的内部审计监督工作 , 取得了明显的成绩 。据不完全统计 , 全市215家内审机构共完成审计项目6819项 , 查出损失浪费2488万元 , 增加效益13008万元 , 提出推荐意见被采纳1386条 。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段 , 为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了用心的作用 。