四、自查取得的成效
本次通过对学校内控制度和财务收支管理工作的自查,取得了很好的效果 。一是领导高度重视,对本次自查思想认识到位,工作措施到位 。二是在学校内控制度和财务管理方面,工作实在,各项制度健全,并能得到很好的落实 。三是自律监管力度和工会经审组内部审计力度强 。保证了学校教育教学工作的正常运转,不断提高了学校的办学质量 。
今后,我们将进一步严格执行财务管理的规章制度,完善学校财务内控的长效机制,努力做好学校财务管理工作,力争再上新台阶 。
学校财务工作自检的自查报告怎么写?
教育局监审股:
为了加强财务管理,规范和加强财会工作,贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》(教财[20xx]21号)文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神,我校高度重视,及时召开了校委会,把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员,召集起来,进行学习、座谈,对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查 。现报告于下:
一、为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,我校成立了财务管理自查工作领导小组 。校长乐华盛任组长,学校管财务总务副校长杨接忠为副组长,报帐员张华,教师代表饶清旺为成员 。
二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过 。
三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,停收学生住宿费 。按文件只收空白作业本费,其标准向社会公示 。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为 。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况 。
四、学校严格加强预算内,所收学生作业本费全额缴入预算外 。严格实行“收支两条线”管理 。
五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准 。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证 。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料 。
六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为 。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象 。
七、学校对于学校的资产增减,都做了较好的登记,做到出入有据 。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度 。每年年底定期进行资产清查 。做到了账账相符、账卡相符、账物相符 。
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