3、增强财务部内部稽查制度,定期或不定期抽查银现金库存的银行账目,杜绝内部风险 。
(二)、我公司是商品流通企业,所以准确的进销存核算及合理的存货控制对公司的运营有着极其重要的作用 。首先合理的库存有利于减少资金的占用,其次准确的核算存货能准确的反映公司的运营情况 。在XX年我们计划财务部这边同时对存货实行数量核算,在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节,推动会计电算化,增强对存货的管理,改变以往单独由物料部门掌控存货的局面 。使财务能真正起到监督的作用 。
(三)、严格按财务制度督促相关部门的工作 。比如督促客服、采购、物料部门的报表编制和上报 。即时实行月度、季度、年度财务决算,为公司实行经营决策、财务分析提供真实、即时、可靠的决策信息 。在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来,使会计信息更加具有时效性和真实性 。
以上计划的顺利执行离不开领导的支持信任、离不开财务部的同事们共同努力,同时也需要其他协作部门的支持 。希望在XX年我们能取得更好的成绩 。
财务经理年终总结及工作计划-财务工作总结怎么写?
回顾即将过去的20xx年,我单位财务会计工作在总经理领导和上级财务部门指导下,根据财政部会计年度工作思路和财会工作要点精神,在如何做好资金收付,费用控制的同时,现将本年度做了以下几方面工作总结以及对20xx的工作做如下计划:
一、20xx工作总结
(一)作为非盈利部门,合理控制成本(费用),有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重 。年初,为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的《管理细则》 。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释 。我们通过对细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关 。在出纳环节中,我们强调一定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外 。在凭证审核环节中,我们依据细则中的规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节 。通过这半年的实践,我们的工作取得了显著的'成效 。数字是最有说服力的,在销售额与上年同期基本持平的情况下,三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作,我们都深刻的意识到加大成本控制的力度,尽快推出相应制度的必要性 。
(二)财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表,但大家以苦为乐,从来没有怨言,工作干得有声有色 。为了提高员工的荣誉意识,针对公司出台的工资考核制度,我们相应地制定了内部员工工资考核方案,由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管 。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,充分发挥了企业的奖励机制,合理地利用了人力资源 。
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