全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户 。不存在私开账户情况 。
五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况
总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理 , 实行验旧领新 , 对各点的票据领用建立了详细台帐 , 保证了票据的安全 。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作 , 20xx年8月份顺利通过了县物价局的全面检查 。卫生监督检查工作做到依法办事 , 无乱收费、乱罚款行为 。
六、专项资金的管理使用
合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求 , 在收到款项后三天内转帐支付 。上报补助资料真实 , 既不存在虚报冒领、恶意套取 , 也不存在滞留、挤占、挪用 。
七、资产管理情况:
因xx门诊于20xx年7月迁至总院 , 除购置了办公桌椅、空调、打印机外 , 未购置大的固定资产 。
20xx年省配村卫生室资产25套 , 按卫生厅要求纳入医院财产管理 , 现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室 , 20xx年医院逐卫生室进行财产清查 , 并签定了使用协议 , 明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务 。
XXXX卫生局:
根据县局《关于县乡医疗卫生单位20XX年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求 , XXXXX卫生院按照自查的范围和项目 , 结合本院20XX年的实际情况 , 逐条对照 , 认真核查 , 现将自查结果作以汇报:
一、财务管理内控机制建设及制度执行情况
1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度 。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等 , 做到有章可循 。
2、财务收支实行一签三审制度审批制度 。医院设专职会计1人、出纳1人 , 会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作 。
二、预算执行和会计核算情况
1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则 , 采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理 , 未发生滞留、挪用专项资金(包括合疗、医保等专款)现象 , 日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为 。
【卫生院财务自查报告格式怎么样?】2、全年收入情况:20XX年本院总收入为1004万元 。其中:财政补助收入为928万元;医疗收入为76万元 。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元;公共卫生服务项目补助资金63万元 。
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