一、财务管理内控机制建设及制度执行情况
本院按照《会计法》由于本院业务用房20XX年拆除重建,未开展住院业务,本院对下属的XXXX门诊(1—6月)XXXX门诊部(1—9月)给予60%的基本工资和60%的津贴拨款,差额部分及费用由各点独立核算 。从报表反映出来的总体情况是:职工的全额工资和全部津贴全部到位,未增加新的债务,达到收支两条线的运行模式,无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象 。总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放,差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的.标准进行列支,并实行经办人、院长、财务签审小组三签字,无挥霍浪费现象 。
二、银行帐号开设和管理
全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户 。不存在私开账户情况 。
三、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况
总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理,实行验旧领新,对各点的票据领用建立了详细台帐,保证了票据的安全 。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作,20XX年8月份顺利通过了县物价局的全面检查 。卫生监督检查工作做到依法办事,无乱收费、乱罚款行为 。
四、专项资金的管理使用
合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求,在收到款项后三天内转帐支付 。上报补助资料真实,既不存在虚报冒领、恶意套取,也不存在滞留、挤占、挪用 。
五、资产管理情况:
因XXX门诊于20XX年7月迁至总院,除购置了办公桌椅、空调、打印机外,未购置大的固定资产 。
20XX年省配村卫生室资产25套,按卫生厅要求纳入医院财产管理,现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室,20XX年医院逐卫生室进行财产清查,并签定了使用协议,明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务 。
XXXX卫生局:
根据县局《关于县乡医疗卫生单位20XX年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求,XXXXX卫生院按照自查的范围和项目,结合本院20XX年的实际情况,逐条对照,认真核查,现将自查结果作以汇报:
一、财务管理内控机制建设及制度执行情况
1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度 。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等,做到有章可循 。
2、财务收支实行一签三审制度审批制度 。医院设专职会计1人、出纳1人,会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作 。
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