公司员工管理制度|公司员工工作管理制度( 二 )


4.请病假须持学院医院或县级以上医院有效证明(急诊除外)向所在中心申请,经批准后方可休假 。确因急诊不能上班,应由本人或亲属在24小时内电话告知所在中心,并在痊愈上班后8小时内持急诊证明补办请假手续 。四、出差制度 1出差交通工具及出差补助 1. 员工出差可乘坐的交通工具,按照公司规定的标准乘坐,其标准由公司根据员工所处岗位及其他具体情况而订定 。2.出差人员住宿费报销,凡实际住宿费在标准以内的,按实际住宿费票据报销,实际住宿费超出公司标准的,按公司标准报销 。如住宿费超过标准,需经主管领导批准 。3.市内交通费、伙食补贴二项开支,实行限额包干,按出差的实际天数计发,85元/天 。打的费用一律不予报销 。凡出差期间报销了招待餐费的,按报销百思特网招待餐费次数扣除伙食补贴费 。4. 公司安排员工出外培训,培训费用、住宿费用、火车、轮船或飞机票等按实报支,其他各项补贴包括路途时间均不给予报百思特网销 。2。出差申请和报支审批程序 1. 出差人员出差前需填写《出差申请表》,申请表需经部门经理签字同意,部门副经理(含)以上人员需经直属主管批准签字方可,特殊情况下可先口头申请,但事后必须补单财务方可给予报销 。2.出差人员返回单位后,无特殊情况者,必须在一周内将填写好的差
旅费报销单及全部票据(车票、住宿发票等)和《出差申请表》粘贴好,需经部门主管核准签字,后交财务部门报销 。3. 差旅费费报销补充规定 1. 出差期间,因公外出要请客用餐和购物送人等各种规定之外的开支,先征得本部门经理或以上人员同意再行开支 。报销时,报销人应填制费用报销单,按规定程序报销 。2.报销招待餐费等需在票据后面注明发生时间、地点、事由、客户当事人等 。五、工作纪律的规定 1.1 员工必须自觉遵守考勤制度,按规定上下班并真实打卡,不 得代他人打卡,不得无故早退,请假要按程序办理有关手续 。1.2 非经允许,工作时间不得使用扬声器,只能使用耳机,以免 影响他人 1.3 除在工休时间内且在休息时间里,其他任何时间和任何工作 场所不允许相互闲聊 。1.4 坚守工作岗位,非工作需要,任何时候不能串岗 。1.5 上班时间内不要看报纸、上网聊天、玩电脑游戏、打瞌睡或 其他与工作无关的事情 。1.6 爱护公司财产,不浪费公司资源 。下班后关灯,关电脑,节 省用电;开空调注意关窗 。1.7 保持工作场所卫生,不随地吐痰、乱扔垃圾 。
1.8 维护部门形象、不能有任何有损公司形象和信誉的行为 。1.9 遵守会议管理规定,不迟到、早退,开会期间通讯工具设为 静音 。
员工违反上述纪律,情节轻微,首次违反并给予训诫和教育;两次以上出现违纪行为,责令写出书面检查,并予通报批评;情节严重,给部门造成不良影响的,除责令做出书面检查,予以通报批评外,本年度不予评优评先,绩效考核不予奖励;情节特别严重,被上级检查发现,从重处理,建议停职或予以辞退 。违法者将移交法律部门处理 。1.3部门负责人负责对部门的工作记录进行监督,并对原告进行教育、管理 。部门内发生违纪行为,部门负责人连带责任,给予相应处罚
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