财务的自查报告怎么写?( 三 )
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益 。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生 。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等 。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符 。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题 。
四、存在问题
通过自查,我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好 。
财务的自查报告怎么写?
根据《xx市审计局关于开展20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神,我局结合自身实际情况,对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、健全组织,强化领导
为确保此次自查工作顺利进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作 。
二、严格清查,不走过场
成立清查小组后,局领导要求认真学习文件精神,对照自查内容进行自查 。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题 。
三、认真自查,及时自纠
按照《xx市审计局开展xxx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求,我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的'建立健全和执行情况进行了自查 。
1、我局所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规 。
2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为 。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高 。
3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为 。
4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象 。
5、认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为 。
6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为 。
7、我局单位资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库” 。
8、我局根据本单位实际,建立并实施内部监督和控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制 。
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