出差旅费管理制度怎么写?( 三 )


第一条差旅费的报销范围及标准1.1 报销范围
本制度所称出差,是指员工因工作需要,受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场,协调关系或处理公司事务,开会、学习的活动
差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费,出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用 。
差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等,不予报销;1.2 费用标准 1.2.1城际交通费: 1.2.2住宿费
住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用 。
费用标准 单位:元1.2.3 市内交通费
市内交通费指出差期间的市内交通费,包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等,以及因此产生的相应的过桥、停车等费用 。
费用标准 :单位:元/天 1.2.4 出差补贴
该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分,公司给予的补贴,实行包干制,即以规定的标准按出差的时间给予补贴
费用标准单位:元/天
第二条 差旅费的报销的相关规定
1.员工出差前必须填写《出差申请单》,写清楚出差地点、预计时间、出差目的,
出差计划经部门经理审核,分管领导、副总审批,由总经理批准,未经批准其出差费用不予报销;如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差,并在出差当日补填《出差申请单》;2.需要事先借款的,必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额,凭审批
后的《出差申请单》,到财务或分公司办事处财务处办理借款预借差旅费;对于没有还清前次差旅借款,或者是虽然没有超过上限,但计算不合理的,财务有权不予借款;3.出差期间需要发生业务招待费的,要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真
填写,须就业务招待预期目标及额度做出预计;出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销,不得单独报销;
4.出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长,必须以书面报上级审批,
并交人事行政、财务部备案;
5.出差返回后应在3个工作日之内提交报销单,并于报销时退回预借的多余的款
项 。
第三条 差旅费报销单的填写及票据的粘贴
1.报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务; 2.“报销时间”为填写报销单的时间;3.“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数 。附件应按类别分类,并按
时间顺序,整齐地粘贴在大小等同于a4纸的1/2的纸上;为节约费用,请尽量使用废旧的纸张;
4.“出差事由”应简明、扼要,必须填写;5.出发、到达的“时间”、“地点”,基本以票面为准;时间填写到x月x日即可;
6.出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写;7.“住宿费”,填写根据规定可报销的住宿费;如果是去办事处所在地出差,而