财务部门工作总结怎么写?(15)
在材料采购调拨过程中 , 我们感觉在材料管理的“采购---供货---结算”三个环节中 , 我们只掌握了两头 , 对供货这一环节掌握不够 , 材料供应均由厂家与施工单位交接 , 我方是否参与验收不清楚 , 因收货单上无我方人员的验收签字 , 这就无法掌握材料实际到场的品质与数量 。如*月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货单” , 施工单位提供的“收货联”与厂家提供的“结算联”在钢材等级上出现差异 , 经核实 , 是厂家供货时未注明等级 , 发现后也未及时补救 , 只在“结算联”上进行了修改 。提醒我们如何管理好材料“采购---供货---结算”三个环节 , 特别是供货环节监控管理 。
*、会计内部报表执行
对*月份会计报表审核中发现存在的问题 , 如:①@#¥公司的“费用明细表”明细目录未按新规定执行 , 使用的仍然是老格式 , 发现后要求重新调整编制;②宁波公司未按新表编制 , 因为信息传递上的出了问题 , 已通知从*月份报表按新表式编制 。对这件事的反思 , 一项新工作的推行 , 一是要责任人大力宣传并监督执行 , 二是执行人足够重视并自觉执行 , 只有这样一项新工作才能有效地推行 。
对会计报表推出执行*个月后进行反检 , 从会计报表格式设置上看 , 报表格式设置还是比较科学 , 能比较清晰地反映会计的有关信息 。但房地产行业的特殊性 , 销售收入与结算利润有一个时间上的差异 , 这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况 , 需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表 。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映 。已设计好“会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)ⅴ《融资及融资成本情况表》” 。并布置集团公司和嘉和公司在编制*月份报表时试行 。本打算在*月份报表中全面推广 , 因这项工作的前期工作量较大 , 由于*月份开展税务自查工作把此事担搁了 , 要求*月份落实执行 。
*、销售管理
春节前后按揭放款缓慢 , 针对这个问题 , 姚笑君副总裁亲自督阵 , 由财务部与销售部门进行了核对查明原因 , 并催促银行放款 。并明确了职责 , 按揭资料由销售部门负责 , 整理完整的资料提供给按揭放款银行的同时 , 将名册报财务部 , 财务负责催放工作 , 在规定放款期限内未放款的由财务与银行交涉并查明原因 。
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