(一)发现的问题
在审计过程中我们发现贵公司在()()等方面存在()()问题 , 不符合()()的有关规定 。
(二)存在的影响
由于贵公司在()()方面存在法人治理结构不健全 , 运行机制不规范问题 , 造成()()方面的职能未能有效发挥 , ()()制度未全面贯彻 , 影响企业() , 未能形成各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构 。
(三)建议
建议贵公司依照有关法律法规 , 采取以下改进措施 , 促进公司治理机构的完善 , 保证企业经营管理顺利进行 。
1、
2、 ??
二、公司经营管理方面
在审计过程中我们注意到 , 贵公司制订了较为全面的资产管控制度 , 构建了较为完整的内部控制体系 , 内部控制基本覆盖了企业经营管理的主要事项和业务流程 , 基本贯穿了经营决策、业务执行和监督过程 , 对高风险领域给与了必要的关注 。
(一)发现的问题
在审计过程中我们发现贵公司在()()等方面 , 存在管理薄弱问题、在()()方面存在监督不力情况 , 在()()方面缺乏有效的控制措施和规范性程序 。
(二)存在的影响
由于贵公司在()()方面存在管理漏洞和薄弱环节 , 造成企业(资产损失与浪费)(运营效率不高)(经济效益低下)(舞弊与违纪)(财务危机)(经营风险)??等问题 , 存在导致财务报表产生篇2:管理建议书模板
管 理 建 议 书xx有限责任公司管理当局:我们接受委托 , 对贵公司2013年的年度会计报表进行审计 。我们的责任是根据我们的审计 , 对会计报表发表审计意见 。我们提供的这份管理建议书 , 不在审计业务约定书约定项目之内 , 而是我们基于为贵公司服务的目的 , 根据审计过程中发现的内部控制问题而提出的 。因为我们主要从事的是对贵公司年度会计报表的审计 , 所实施的审计范围是有限的 , 不可能全面了解贵公司所有的内部控制 , 所以 , 管理建议书中包括的内部控制重大缺陷仅是我们注意到的 , 不应被视为对内部控制发表的鉴证意见 , 所提建议不具有强制性和公正性 。在审计过程中 , 我们了解了贵公司内部控制中有关会计制度、会计工作机构和人员职责、财产管理制度、内部审计制度等有关方面的情况 , 并作了分析研究 。我们认为 , 贵公司现有的内部控制总体上还有较好的 , 但有的方面还存在一些较薄弱之处 。现将我们发现的内部控制方面的某些问题及改进建议提供给你们 , 希望引起你们的注意 , 以便完善内部控制 。
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