幼儿园财务收支审批制度写法怎么样?

幼儿园财务收支审批制度
幼儿园财务收支审批制度
一、本单位的业务收支审批由园长负责或由园长授权的分管领导审批本园的各项货币资金业务,授权书由园长室与会计人员分别保存 。
【幼儿园财务收支审批制度写法怎么样?】二、凡是开具行政事业单位统一收据对外收费,一律按照县物价局审批的收费项目和收费标准进行 。此项工作由会计人员负责监督,发现问题及时制止和纠正 。如果制止和纠正无效,应当向本单位领导汇报,请求作出处理 。
三、支付申请 。任何部门任何人需要购物或个人用款时,必须填制购物申请单及个人用款单并注明款项的用途、支付金额、支付方式等内容,并附有效的相关证明,报主管负责人审核签字 。
四、支付审批 。审批人应严格遵守审批权限、审批程序的规定,在预算经费中支出,对不符合规定的'支付申请,审批人应当拒绝 。
1.金额在5000元以下由园长审批;金额在5000元以上由核心组会议集体讨论 。
2.大批、大件设备采购、基建维修申报审批程序
(1)核心组会议集体讨论通过后,由具体操办人提出书面预算计划 。
(2)预算计划报校产管理站审批(包括报局审批) 。
(3)预算审批同意后,报区政府采购部门 。
五、复核支付 。出纳岗位人员对批准后的货币资金支付申请进行复核,主要复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确,手续及相关单据、凭证是否齐全,金额计算是否准确,支付方式、支付单位是否妥当等 。复核无误后按规定办理支付手续,及时登记现金和银行存款日记账 。
六、会计人员应认真审核有关收支项目的内容是否与实际情况相符,是否超出开支标准和限额,经办手续是否齐全以及存在其他问题等内容 。对不符合规定的货币资金支付申请,应及时予以纠正 。

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财务收支审批制度
为了进一步明确财务责任,落实权责一致的原则,加强内部管理;同时,为了保证会计工作有序进行,加强会计基础工作,根据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》的有关规定,结合本校实际,制定本制度 。
一、财务收支审批权限及责任
(一)、各职能部门主管财务负责人:负责本部门各项收支业务及所分管经费指标支出的审批 。对所审批业务的真实性、合理性、合法性、效益性、经济性负责 。
(二)、学院领导班子成员:负责所分管职能部门各项收支业务的审批 。对所审批业务的真实性、合理性、合法性、效益性、经济性负责 。
(三)、院长:负责1万元以上(含1万元)的支出项目及超预算开支项目的审批 。对本学院的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责 。