幼儿园财务收支审批制度写法怎么样?( 三 )


3、经费管理部门负责人审批 。
4、主管院领导审批 。如遇主管领导无法审批的情况,由院长审批 。
5、超年度预算开支项目和1万元及其以上的开支项目,还须经院长审批 。
6、计财处处长或其指定人员审批 。
基本建设、专项工程、大宗物资采购、固定资产处置和差旅费等项目的审批,按相应的管理办法执行 。财务收支由审批人员审批后,一律经计财处会计科长复核后方可支付 。
三、本制度自发布之日起施行 。
四、本制度由计财处负责解释 。
1. 报销前必须先填写付款凭证、校长审批签名、部门负责人签名、领款或经办人签名后再到报帐会计处报销 。付款凭证必须用水笔填写 。
2. 凡需报销的原始凭证(发票)必须是真实、合法的凭证 。对记载不准确、不完整、大小写金额不一致的发票应由经办人员退回原填写单位,由原填写单位重新开具 。不能采用涂改等不正确方法 。
3. 报销的发票必须写明报销单位名称、发票上应填写日期、数量、单价、金额 。如内容较多,必须附清单 。发票上应加盖填制单位的发票专用章 。单张发票金额不超过壹千元 。壹千元以上请用支票结算 。
4. 如有餐饮类发票,对奖处不能刮掉,否则不予报销 。
5. 购入固定资产、经领导审批、财产保管员验收,开具入库单,审核无误、予以支付 。
每个人月末时根据销售情况,市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务 。
销售主管要做出本部门销售计划,该计划包括所负责地区,或产品销售任务,人员定位 。增加现实销售量的设想,开拓新市场的设想,拟安排客户访问次数,时间的分配,合理的访问路线,预期销售成果,以及乘车费用等要项 。
三、人员
1.营销总监1名,项目主管2名,对总经理负责,负责整体市场营销工作的统筹策划及人员管理;具有业务信息的分配权、人事权、奖惩权和本部门相关制度的制定权 。
2.商务助理2名:属公司行政兼业务人员,由总经理直接管理,业务工作由经理负责 。负责业务人员考勤;按照主管提供的业务员工作日记,检查所有业务员的工作日记并核实,向主管汇报核实情况;销售热线的接听和记录;对业务来电保密;负责将业务来电交予相对项目的营销总监;负责各部门客户资料的保存和管理分类;负责客户电话回访;解答客户简单技术问题;负责协助各主管的部门人员业绩月报各协助部门主管的工作;客户投诉意见归纳,并反馈各部门;协助业务人员制作标书;负责合同统一管理 。
3.业务员名:对项目总监负责,与营销总监签订年度销售任务并努力完成 。业务员必须严格执行公司考勤制度,上班时间不许从事与工作无关的事务,外出公干必须有外出记录,下班必须提交当日工作日记,特殊情况需向营销助理报告,次日补交工作日记,出差必须用当地座机给营销总监汇报工作,回来后第二个工作日提交工作总结 。