差旅费报销管理制度8篇( 九 )
3、资料费:在保证满足需要的前提下尽量节约成本注意资源共享 。各部门在购买资料前务必先填写《资料申请表》在报销前务必到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字) 。
4、其他费用:根据实际需要据实支付 。
(二)报销流程:
1、招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续 。
2、培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续 。
3、资料费在报销前需办理资料登记手续按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续 。
4、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理 。
第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程
第十四条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等此类费用按照资金支出制度相关规定执行 。
第十五条工薪福利支付流程
(一)工资支付流程:(1)每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;(2)总经理带给职工月度奖金分配表;(3)财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;(4)按工薪审批程序审批;(5)每月25日由财务部透过银行代发形式支付工资;(6)每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实 。
(二)临时工资支付流程同工资支付流程 。
(三)社会保险及住房公积金支付流程:(1)由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理;(2)住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付;社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认若有差异应查明原因并按实际状况进行调整 。
(四)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续 。
第五部分专项支出财务报销制度及流程
第十六条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等 。
第十七条软件及固定资产购置报销财务制度及流程 。
(一)填写购置申请:按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批 。
(二)报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请 。
(三)结账报销:(1)资产验收(软件应安装调试)无误后经办人凭发票等资料办理出入库手续按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;(4)若需提前借款应按借款规定办理借支手续并在5个工作日内办理报销手续 。
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